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- 時間:2020-05-13
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一、部門主要職責
培養(yǎng)中專、高職專科學歷財經(jīng)人才,進行財經(jīng)學科中專、高職專科學歷教育;相關教學研究;相關繼續(xù)教育培訓;促進經(jīng)濟發(fā)展。(相關社會服務)
二、部門預算單位機構設置情況
在編人數(shù)195人,退休人員112人。內設科室17個,即辦公室、人事部、黨委辦公室、教務部、總務部、學生管理與安全部、圖書館、監(jiān)察室、財務室(內審科)、招生就業(yè)部、培訓部、教科研中心、會計系、商貿系、信息技術系、思想政治與健康教學部、文化基礎教學部。
三、部門預算收支情況說明
1、2020年預算收入、支出比2019年增減情況
2020年收入2466.04萬元,2019年收入2357.03萬元。與2019年相比增加。增加的原因主要是人員工資的增加。2020年支出2466.04萬元,2019年支出2357.03萬元。與2019年相比單位支出總體增加。增加的原因主要是人員工資的增加。
2、“三公經(jīng)費”預算
2020年度“三公經(jīng)費”預算25萬元,與2019年預算有所減少。有所減少的原因主要是公車運行費用的減少。其中因公出國(境)費用0萬元,2020年參加出國(境)團組0個,累計0人;公務接待費5萬元,較上年預算持平;公務用車運行維護費20萬元,較上年預算有所減少;公務用車購置費0萬元。
3、機關運行經(jīng)費情況
2020年度機關運行經(jīng)費財政撥款預算0萬元。
4、政府采購執(zhí)行情況
2020年單位政府采購預算總額486.96萬元,其中,政府采購貨物預算146.9萬元;政府采購工程預算44.06萬元;政府采購服務預算296萬元。
5、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,領導公務用車保障0輛,一般公務用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
6、項目支出績效目標情況
2020年度本部門共0個項目設定績效目標,共0萬元。
四、名詞解釋
(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(三)“三公”經(jīng)費:指市直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
(四)機關運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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